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        <title>EFRE Abrechnung foerderorganisation:projekt</title>
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        <title>EFRE Abrechnung</title>
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        <description>Abrechnungsbericht

Der in dieser Förderperiode neu anzugebende Buchungscode und die Bankkonten müssen vor Start des Abrechnungsberichtes angegeben werden. 

Werk/Rahmenvertrag, Lieferanten und 
Kontoauszüge können vor dem Start des Abrechnungsberichtes eingetragen werden oder während der Belegerfassung mittels Link hierher aus dem Beleg heraus.</description>
    </item>
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        <title>foerderorganisation:projekt:bankkonten</title>
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        <description>Bankkonten

Hier werden die Bankkonten für die Zuordnung von Belegen von denen die Überweisungen an die Lieferanten erfolgen und die Bankkonten auf welche die Förderzahlungen angewiesen werden sollen hinterlegt.

Vor der erstmaligen Sachkosten-Belegerfassung im ersten Abrechnungsbericht müssen auf Projektebene je Projektpartner zumindest folgende Kontodaten sowohl für die Belegzuordnung als auch für die Förderungsvereinnahmung bekanntgegeben und freigegeben werden:</description>
    </item>
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        <title>foerderorganisation:projekt:beleg-vorlagen</title>
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        <description>Beleg-Vorlagen

Belege können als wiederkehrend mit einem Vorlage_Namen markiert und in den Belegvorlagen (Organisationsebene) gespeichert werden. 

Anlegen eines neuen Beleges  neu , dies führt in die Erfassung eines neuen Sachkostenbelegs.

Der Zahlungsnachweis wird nicht in die Beleg-Vorlage übernommen.</description>
    </item>
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        <title>foerderorganisation:projekt:berichte</title>
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        <description>Berichte

Die Erstellung und Einreichung von Sach- und Indikatorberichten kann nur durch die Berechtigungsrolle Projektleiter*in durchgeführt werden. Die Erstellung des Abrechnungsberichtes kann auch durch die Berechtigungsrolle Abrechner*in erfolgen. Die Einreichung des Abrechnungsberichtes ist nur durch die Berechtigungsrolle</description>
    </item>
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        <title>foerderorganisation:projekt:bibliothek</title>
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        <description>Bibliothek

Projekt Dokumente

Dokumente aus den Kategorien 

	*  Abrechnungsdokumente
	*  FLC-Dokumente
	*  Sach-/Indikatorenbericht Dokumente
	*  Antragsdokumente
	*  Vertragsdokumente
	*  Beilagen zu den Anträgen

werden nach dem hochladen in den jeweiligen anderen Registerkarten und deren Freigabe automatisch in die Registerkarte Bibliothek übernommen. Diese können hier</description>
    </item>
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        <title>foerderorganisation:projekt:buchungscode</title>
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        <description>Buchungscode

Der in dieser Förderperiode neu anzugebende, projektbezogene Buchungscode wird auf der Ebene der Projektverwaltung eingetragen. Er ist die Projektkostenstelle oder das buchhalterische Projektkonto, auf das alle Ausgaben Ihres Projektes gebucht werden.</description>
    </item>
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        <title>foerderorganisation:projekt:kontoauszuege</title>
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        <description>Kontoauszüge

  Jede Partnerorganisation erfasst für sich die Daten zu den Kontoauszügen.

Die Kontoauszüge für die Dokumentation der Lieferantenzahlungen können entweder vorab in der Registerkarte Kontoauszüge erfasst, hochgeladen und freigegeben werden oder während der Sachkostenbelegerfassung (mittels Link zu dieser Registerkarte). Erst mit Freigabe eines Kontoauszugs steht dieser für die Belegzuordnung zur Verfügung.</description>
    </item>
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        <title>foerderorganisation:projekt:korrespondenz</title>
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        <description>Korrespondenz

Die Korrespondenz wird nur für die Rolle Projektleitung eingeblendet. Mit  neu kann eine neue Mail angelegt werden. Die Verwendung des FPAK internen Mail Programmes ist einem externen Mail Programm vorzuziehen. Es ist auch möglich Dateien hochzuladen.</description>
    </item>
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        <title>foerderorganisation:projekt:kosten-budget</title>
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        <description>Kosten /Budget

Projektkosten

Die beantragten und die genehmigten förderbaren Kosten werden auf Kostenarten-Ebene dargestellt.
Für Detailinformationen siehe Projektkosten-&gt;Antrag

Nettoeinnahmen

Darstellung der beantragten und genehmigten Nettoeinnahmen. Für Detailinformationen siehe</description>
    </item>
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        <description>Lieferantenverwaltung

  Jede Partnerorganisation erfasst für sich die Daten zur Lieferantenverwaltung.

 neu Anlegen eines neuen Lieferanten

Die Felder Name, FN Nummer/ZWR Zahl/ERsB/Ordnungszahl und Kreditoren/Debitoren Nummer sind Pflichtfelder. Lieferanten müssen freigegeben werden. Erst dann steht der Lieferant in der Belegerfassung zur Verfügung.</description>
    </item>
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        <description>Personen</description>
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        <description>Projekt

Für die Projektverwaltung stehen folgende Registerkarten zur Verfügung

	*  Berichte
	*  Personen
	*  Buchungscode 
	*  Werk-/Rahmenvertrag
	*  Bankkonten
	*  Kontoauszüge
	*  Lieferantenverwaltung
	*  Kosten/Budget
	*  Verträge/Anträge</description>
    </item>
    <item rdf:about="https://wiki-efreabrechnung.eufa-wien.at/doku.php?id=foerderorganisation:projekt:vertraege-antraege&amp;rev=1672832124&amp;do=diff">
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        <title>foerderorganisation:projekt:vertraege-antraege</title>
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        <description>Verträge/Anträge

Verträge

Verträge

Möglichkeit zum  Download des ursprünglichen Kofinanzierungsvertrages

Änderungsvertrag Nr

Möglichkeit zum  Download der einzelnen Änderungsvertragsdokumente.
Diese Registerkarte wird erst eingeblendet sobald ein Änderungsantrag vorhanden ist.</description>
    </item>
    <item rdf:about="https://wiki-efreabrechnung.eufa-wien.at/doku.php?id=foerderorganisation:projekt:werk-rahmenvertrag&amp;rev=1672832124&amp;do=diff">
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        <title>foerderorganisation:projekt:werk-rahmenvertrag</title>
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        <description>Werk-/Rahmenvertrag

  Jede Partnerorganisation erfasst für sich die Daten zu den Werk-/Rahmenverträgen.

Vertragsgrundlagen werden für Beauftragungen, die mehr als einen oder wiederkehrende Belege betreffen, für Werkverträge, für Verträge auf Basis von Vergabeverfahren und auch für vertragliche Vereinbarungen ohne Auftragssumme erfasst. Diese Dokumente sind für die Prüfung der Ausgaben erforderlich. Bei Fragen zu erforderlichen Nachweisdokumenten wenden Sie sich bitte an die zuständige Förderst…</description>
    </item>
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