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        <title>EFRE Abrechnung foerderorganisation:projekt:abrechnungsbericht</title>
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        <title>EFRE Abrechnung</title>
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        <description>Abrechnungsbericht

Der in dieser Förderperiode neu anzugebende Buchungscode und die Bankkonten müssen vor Start des Abrechnungsberichtes angegeben werden. 

Werk/Rahmenvertrag, Lieferanten und 
Kontoauszüge können vor dem Start des Abrechnungsberichtes eingetragen werden oder während der Belegerfassung mittels Link hierher aus dem Beleg heraus.</description>
    </item>
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        <title>foerderorganisation:projekt:abrechnungsbericht:dokumente_erklaerungen</title>
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        <description>Dokumente / Erklärungen

Der Belegscan, die diversen Nachweisdokumente, Vertragsunterlagen usw. werden weitestgehend am Ort der strukturierten Datenerfassung hochgeladen. Dokumente müssen einzeln hochgeladen werden und dürfen jeweils max. 30MB groß sein.</description>
    </item>
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        <description>Einnahmen

 neu Anlegen einer neuen Einnahme

Folgende Angaben sind Pflichtfelder

Inhaltliche Metadaten

	*  Split (siehe Split-Beleg)
	*  Werk Rahmenvertrag -&gt; auf der rechten Seite öffnet sich ein Fenster aus der ein Werk Rahmenvertrag gewählt werden kann</description>
    </item>
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        <description>Finanzierungsübersicht

Die Finanzierungsübersicht ist freizugeben  Freigeben

Besteht eine Finanzierung, so kann dies mit  neu hinzugefügt werden.

Felder mit * sind Pflichtfelder. Es besteht die Möglichkeit Dokumente hochzuladen.</description>
    </item>
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        <description>Abrechnungsbericht Freigabe und Einreichung

Der Einreichprozess ist ein zweistufiger Prozess im vier Augen Prinzip. 

Der erste Stufe ist die Freigabe durch die Rolle Abrechnung (oder einer Projektleitung-Stellvertretung). Dafür muss die Belegaufstellung über den Button</description>
    </item>
    <item rdf:about="https://wiki-efreabrechnung.eufa-wien.at/doku.php?id=foerderorganisation:projekt:abrechnungsbericht:korrespondenz&amp;rev=1672832122&amp;do=diff">
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        <description>Korrespondenz

Die Korrespondenz wird nur für die Rolle Projektleitung eingeblendet. Mit  neu kann eine neue Mail erfasst werden. Alle Projektbezogenen wichtigen und relevanten Informationen müssen mit dem FPAK internen Korrespondenztool verfasst und versendet werden.</description>
    </item>
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        <description>Kosten / Budget

Sachkosten

Über die Registerkarte Sachkosten sind sowohl Sachkosten als auch externe Dienstleistungen auf Rechnungsbelegbasis einzugeben. Die Zuordnung einer genehmigten Kostenart erfolgt im Beleg direkt.

Sachkostenübersicht

Mit den Pfeiltasten können die Sachkosten in den jeweiligen Spalten sortiert werden und es kann nach</description>
    </item>
    <item rdf:about="https://wiki-efreabrechnung.eufa-wien.at/doku.php?id=foerderorganisation:projekt:abrechnungsbericht:pauschalkosten&amp;rev=1672832122&amp;do=diff">
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        <description>Pauschalkosten

Genehmigte Pauschalkosten werden im Ausmaß lt. Kofinanzierungszusage automatisch in FPAK als Prozentsatz der eingereichten direkten Personalkosten berechnet. 

 Abgerechnete Pauschalgemeinkosten müssen in einem Kooperationsprojekt mit unterschiedlichen juristischen Personen getrennt je Kooperationspartner dargestellt werden.</description>
    </item>
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        <description>Personalkosten

Im folgenden Kapitel wird die „neue“ vereinfachte Personalkostenabrechnung dokumentiert. Für Informationsbedarf zur Abrechnung „alt“ siehe FPAK Support Seite Abrechnung

Die Berechnung der einreichbaren Personalkosten basiert grundsätzlich auf</description>
    </item>
    <item rdf:about="https://wiki-efreabrechnung.eufa-wien.at/doku.php?id=foerderorganisation:projekt:abrechnungsbericht:sachkosten&amp;rev=1672832123&amp;do=diff">
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        <title>foerderorganisation:projekt:abrechnungsbericht:sachkosten</title>
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        <description>Sachkosten

Über die Registerkarte Sachkosten sind sowohl Sachkosten als auch externe Dienstleistungen auf Rechnungsbelegbasis einzugeben. Die Zuordnung einer genehmigten Kostenart erfolgt im Beleg direkt.

Sachkostenübersicht

Mit den Pfeiltasten können die Sachkosten in den jeweiligen Spalten sortiert werden und es kann nach</description>
    </item>
    <item rdf:about="https://wiki-efreabrechnung.eufa-wien.at/doku.php?id=foerderorganisation:projekt:abrechnungsbericht:soll-ist-vergleich&amp;rev=1672832123&amp;do=diff">
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        <description>Soll-Ist-Vergleich

Der Soll-Ist-Vergleich ist eine Gegenüberstellung der genehmigten Kosten pro Kostenart, den eingereichten und förderbaren Kosten pro Abrechnung und dem verbleibenden verfügbaren Betrag.

 Im falle von Kooperationsprojekten mit unterschiedlichen Rechtspersonen wird in der Rolle Projektleitung der führenden Organisation der Soll-Ist-Vergleich pro Partner und Gesamt dargestellt. In der Rolle Abrechnung wird nur der Soll-Ist-Vergleich der eigenen Organisation angezeigt. Das heißt…</description>
    </item>
    <item rdf:about="https://wiki-efreabrechnung.eufa-wien.at/doku.php?id=foerderorganisation:projekt:abrechnungsbericht:status&amp;rev=1672832123&amp;do=diff">
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        <title>foerderorganisation:projekt:abrechnungsbericht:status</title>
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        <description>Status

Erfassung Status

In einem Kooperationsprojekt müssen zuerst alle PartnerInnen ihre Abrechnungen freigeben, ehe die Leadorganisation die Gesamtabrechnung einreichen kann. Der Status der Abrechnungsfreigaben durch die Kooperationspartnerinnen wird hier angezeigt</description>
    </item>
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        <title>foerderorganisation:projekt:abrechnungsbericht:zahlungseingaenge</title>
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        <description>Zahlungseingänge

Zahlungseingänge sind freizugeben  Freigeben

Gibt es Zahlungseingänge, so können diese mit  neu hinzugefügt werden.

Felder mit * sind Pflichtfelder. Es besteht die Möglichkeit Dokumente hochzuladen.</description>
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